Consultazione gare anno 2023

(Creato il 21 Novembre 2023, aggiornato il 3 Dicembre 2024)

Informazioni sulle singole procedure anno corrente

Istituto Comprensivo M. Brigida
Aggiornato al 23.01.2024
URL originale: https://icbrigida.serviziperlapa.it/avcp/2023.xml

Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Farttura n. 12300619580000000284 per acquisto attrezzatura sportiva fondi CIP 1.452,82 1.452,82 11/12/2023
11/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Fattura n. V3-35269 per acquisto attrezzature sportive CIP 793,44 793,44 04/12/2023
04/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura n. 451/2023 per incarico DPO anno 2023 490,00 490,00 04/12/2023
04/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Fattura n. 659/2023 per rinnovo Software Plugin 50,00 50,00 27/11/2023
27/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fattura n. 348 per CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI – 01/10/23 AL 30/09/2024 180,00 180,00 27/11/2023
27/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Fattura n. 2023000841 per Assicurazioni Personale Esterno Progetto Volontari a Scuola 77,00 77,00 27/11/2023
27/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Fattura n. 224/2023 per acquisto armadietto per defibrillatore primaria 85,00 85,00 27/11/2023
27/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMARE MEDICI COMMERCIAL (07257161005)
Aggiudicatari:
INFORMARE MEDICI COMMERCIAL (07257161005)
Fattura n. 33/PA per acquisto PC desktop e accessori vari 3.095,00 3.095,00 10/11/2023
10/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Iscrizione Progetto ECO SCHOOLS a.s.2023-24 540,00 540,00 09/11/2023
09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FEE ITALIA ONLUS (04023481007)
Aggiudicatari:
FEE ITALIA ONLUS (04023481007)
Fattura n. 2939VEP per Acquisto Frigoriferi e Deumidificatori 785,07 785,07 09/11/2023
09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRONY - DML ITALIA (02106250398)
Aggiudicatari:
TRONY - DML ITALIA (02106250398)
Fattura n. 32/PA per Acquisto marcatori presenze personale ATA 898,00 898,00 09/11/2023
09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Fattura n. 336 per acquisto toner fotocopiatrici 425,00 425,00 09/11/2023
09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Fattura n. V3-29248 per acquisto lavagne bianche 374,65 374,65 09/11/2023
09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura n. FTPAM820000016 per acquisto carrelli per trasporto e trapano 187,54 187,54 09/11/2023
09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRADE SRL (01550090706)
Aggiudicatari:
TRADE SRL (01550090706)
Rimborso spese a carico ente – agosto e ottobre 2023 – 10,35 10,35 09/11/2023
09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Fattura n. 653/2023 per Acquisto Serre e Attrezzature PON EDUGREEN 12.784,00 12.784,00 24/10/2023
24/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
Iva su Fattura n. 653/2023 ditta SIAD per fornitura serre PON EDUGREEN 2.812,48 2.812,48 24/10/2023
24/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REGIONE MOLISE (00000000000)
Aggiudicatari:
REGIONE MOLISE (00000000000)
Fattura n. 568/2023 per RINNOVO REGISTRO CLOUD a.s 2023/24 600,00 600,00 24/10/2023
24/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fattura n. 565/2023 per Rinnovo Firma Digitale Dirigente MARRA 35,00 35,00 24/10/2023
24/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fattura n. 2023000499 per Assicurazione Alunni a.s. 2023/24 3.885,00 3.885,00 24/10/2023
24/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Fattura n. 2023000571 per Assicurazione Personale Scolastico 2023/24 231,00 231,00 24/10/2023
24/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Pagamento Fattura n. FATTPA 1_23 Biglietti ferroviari Progetto MABart Venezia Biennale Cinema 1.260,00 1.260,00 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANATOLIA TOUR OPERATOR DI ROTONNO MARIA C SNC (00818520702)
Aggiudicatari:
ANATOLIA TOUR OPERATOR DI ROTONNO MARIA C SNC (00818520702)
Pagamento fattura n. 409/2023 per Rinnovo Dominio Sito web a.s. 2023-24 90,00 90,00 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. 5133/P per Acquisto Materiale Didattico Scuola Infanzia 552,20 552,20 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Fattura n. 410/2023 per Rinnovo Piattaforma GOOGLE MEET 90,00 90,00 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fattura n. 281 per Contratto di manutenzione ordinaria per fotocopiatrici a.s. 2022/23 180,00 180,00 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Fattura n. 154/01 per Acquisto Targa Pubblicitaria per PON Ambienti Innovativi Infanzia 307,38 307,38 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO (01548440161)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO (01548440161)
Fattura n. FPSCUOLA223/2023 per Abbonamento Rivista per a.s. 2023-24 269,23 269,23 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORIZZONTE SCUOLA SRL (01492590888)
Aggiudicatari:
ORIZZONTE SCUOLA SRL (01492590888)
“Sd fatt.n. 10/FE del 2/8/2023 – Supporto realizzazione progetto Erasmus “”NATURE CAN LIVE WITHOUT HUMAN BUT HUMAN CANNOT LIVE AFTER NO NATURE”” – Conv. prot.n. 2714 del 12/3/2021″ 1.500,00 1.500,00 08/08/2023
08/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUCCIANTONIO ELIO (02601410695)
Aggiudicatari:
BUCCIANTONIO ELIO (02601410695)
Recupero commissioni a carico ente – Luglio 2023 1,35 1,35 07/08/2023
07/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. V3-21176 del 6/7/2023 – Mat. didattico scuola primaria 636,20 636,20 07/08/2023
07/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Sd fatt.n. 2023-VA5-0000397 del 25/7/2023 – Arredi didattici scuola infanzia 26.639,35 26.639,35 07/08/2023
07/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Sd fatt.n. 55N del 5/7/2023 – Esami DELF 428,00 428,00 14/07/2023
14/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE AMBASCIATA DI FRANCIA (96045350582)
Aggiudicatari:
INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE AMBASCIATA DI FRANCIA (96045350582)
Sd fatt.n. 209 del 29/6/2023 – Sostituzione pezzi fotocopiatrice 98,00 98,00 03/07/2023
03/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Recupero commissioni a carico ente – Giugno 2023 4,05 4,05 03/07/2023
03/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. 155/01 del 16/6/2023 – Mat. di pulizia 2.397,60 2.397,60 20/06/2023
20/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Sd fatt.n. 2 del 30/5/2023 – Diplomi 76,00 76,00 06/06/2023
06/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOTO ZOOM FLASH DI GIACò CHIARA (01567620701)
Aggiudicatari:
FOTO ZOOM FLASH DI GIACò CHIARA (01567620701)
Recupero commissioni a carico ente – Maggio 2023 14,40 14,40 01/06/2023
01/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. 28 del 30/4/2023 – Noleggio autobus viaggio Napoli del 28/4/2023 845,00 845,00 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703)
Sd fatt.n. 207 del 23/5/2023 – Targa scuola Primaria 110,00 110,00 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701)
Sd fatt. acconto n. 2023-VA5-0000219 del 29/5/2023 – PON Avviso n. 38007 del 27/5/2022 – Cod. Id. 13.1.5A-FESRPON-MO-2022-19 28.688,52 28.688,52 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Sd fatt.n. 18/PA del 5/5/2023 – Soggiorno Cervia dal 4 al 5 Maggio 2023 per Finale gara Kangourou 544,55 544,55 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIMPATIA SRL (02399640396)
Aggiudicatari:
SIMPATIA SRL (02399640396)
Sd fatt.n. 558/FPA1 del 28/4/2023 – Ingresso Citta della Scienza Napoli del 28/4/2023 559,00 559,00 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Sd fatt.n. 11CPA del 8/5/2023 – Noleggio autobus Termoli/Pescara del 9/5/2023 1.454,55 1.454,55 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705)
Aggiudicatari:
ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705)
Sd fatt.n. 19TER.PA del 5/5/2023 – Viaggio Urbino dal 27 al 28/4/2023 9.702,00 9.702,00 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705)
Aggiudicatari:
ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705)
Sd fatt.n. 13CPA del 15/5/2023 – Noleggio autobus Termoli/Subiaco il 12.5.2023 1.843,64 1.843,64 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705)
Aggiudicatari:
ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705)
Sd fatt.n.260/PA del 15/5/2023 – Kit reintegro pronto soccorso 301,10 301,10 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOSCUOLA SRLS (02721410815)
Aggiudicatari:
MONDOSCUOLA SRLS (02721410815)
Sd fatt.n. 4118/FVIAC del 9/5/2023 – Cancelleria 71,27 71,27 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Sd fatt.n. 20TER.PA del 6/5/2023 – Viaggio di istruzione Ascoli del 5/5/2023 4.056,00 4.056,00 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705)
Aggiudicatari:
ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705)
Sd fatt.n. FATTPA 66_23 del 16/5/2023 – Noleggio autobus Termoli/Isernia 318,18 318,18 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Sd fatt.n. FATTPA 9_23 del 5/5/23 – Rimborso biglietti MABART Pescasseroli dal 3 al 7 Maggio 2023 217,00 217,00 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706)
Sd fatt.n. FATTPA 8_23 del 5/5/23 – Rimborso biglietti MABART Firenze dal 8 al 10 Marzo 2023 309,00 309,00 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706)
Sd fatt.n. FATTPA 7_23 del 5/5/23 – Rimborso biglietti MABART Treviso dal 14 al 18 Febbraio 2023 233,00 233,00 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706)
Sd fatt.n. FATTPA 55_23 del 5/5/2023 – Viaggio da Termoli a Cervia dal 4 al 5 Maggio 1.090,91 1.090,91 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Sd fatt.n. FATTPA 41_23 del 22/4/2023 – Viaggio CB del 22/4/2023 454,55 454,55 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Sd fatt.n. FATTPA 42_23 del 23/4/2023 – Viaggio Termoli/Fiumicino andata in data 16/4/23 e ritorno 23/4/23 580,00 580,00 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Sd fatt.n. FATTPA 44_23 del 26/4/2023 – Viaggio a Casacalenda il 13/4/23 e Montemitro il 21/4/23 509,10 509,10 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Sd fatt.n. FATTPA 47_23 del 29/4/2023 – Viaggio Termoli/Roma del 28/4/23 1.345,45 1.345,45 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Recupero commissioni a carico ente – Aprile 2023 6,30 6,30 02/05/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. 14TER.PA del 15/4/2023 – Viaggio Urbino/Rimini dal 13 al 14 Aprile 10.878,00 10.878,00 26/04/2023
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705)
Aggiudicatari:
ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705)
Sd fatt.n. FATTPA 12_23 del 21/4/2023 – Noleggio autobus da Termoli/Chiet del 21.4.2023 420,00 420,00 26/04/2023
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704)
Aggiudicatari:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704)
Sd fatt.n.2023009159 del 20/4/2023 – Gestione tenuta conto anno 2022 125,00 125,00 26/04/2023
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
“Sd fatt.n. 3 del 6/4/2023 – Materiale per prog. “” I Super poteri delle piante”” “ 239,50 239,50 18/04/2023
18/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAR FIORI SAS (01732780703)
Aggiudicatari:
CAR FIORI SAS (01732780703)
Sd fatt.n. V3-11584 del 7/4/2023 – Carta per fotocopie 125,95 125,95 18/04/2023
18/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Sd fatt.n. 9TER.PA del 31/3/2023 – Viaggio Napoli dal 28 al 31.3.2023 22.630,00 22.630,00 07/04/2023
07/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705)
Aggiudicatari:
ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705)
Sd fatt.n. 315/A del 29/3/2023 – Pacchetto SILVER Anno 2023 625,00 625,00 05/04/2023
05/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION - SRL (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION - SRL (03942311212)
Sd fatt.n. 8TER.PA del 29/3/2023 – Viaggio Napoli dal 21 al 23 Marzo 2023 22.995,00 22.995,00 05/04/2023
05/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705)
Aggiudicatari:
ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705)
Recupero commissioni a carico ente – Marzo 2023 9,45 9,45 04/04/2023
04/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. 186/2023 del 23/3/2023 – Antivirus 140,00 140,00 24/03/2023
24/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 7/PA del 15/3/2023 – Iscrizione esame KET – sess. Maggio 2023 1.683,00 1.683,00 22/03/2023
22/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
“Sd fatt.n. FTPAM820000004 del 20/3/2023 – Attrezzatura giardinaggio prog. “”I Super poteri delle piante””” 432,46 432,46 22/03/2023
22/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRADE SRL (01550090706)
Aggiudicatari:
TRADE SRL (01550090706)
Sd fatt.n. 41505 del 27/2/2023 – Attrezzatura scientifica STEM 8.449,22 8.449,22 17/03/2023
17/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Sd fatt.n. 9 del 11/3/2023 – Viaggio Termoli/Roma del 8/3/2023 1.190,00 1.190,00 14/03/2023
14/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703)
Sd fatt.n. 98 del 7/3/2023 – Targhe personalizzate 140,00 140,00 10/03/2023
10/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701)
Sd fatt.n. 165/2023 del 8/3/2023 – Rinnovo software Albo on Line 90,00 90,00 10/03/2023
10/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 154/2023 del 8/3/2023 – Rinnovo software Access Log – UNIDOS 200,00 200,00 10/03/2023
10/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Recupero commissioni a carico ente 6,30 6,30 08/03/2023
08/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. FATTPA 15_23 del 1/3/2023 – Noleggio autobus Termoli/Pescara del 1/3/2023 900,00 900,00 08/03/2023
08/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Sd fatt.n. 1 del 20/1/2023 – Strumenti musicali 1.964,64 1.964,64 22/02/2023
22/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIERE MUSICA DI ROSSANO MENNA (01790860702)
Aggiudicatari:
QUARTIERE MUSICA DI ROSSANO MENNA (01790860702)
“Biglietti percorso didattico per n. 75 alunni paganti + 4 studenti omaggio + 8 accompagnatori per visione spettacolo “”LE PETIT PRINCE”” il giono 1 MARZO 2023 presso Teatro Flaiano – PESCARA” 975,00 975,00 21/02/2023
21/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERASMUS THEATRE (05284690657)
Aggiudicatari:
ERASMUS THEATRE (05284690657)
Sd fatt.n. 704/FVIAC del 31/1/2023 – Cancelleria 69,18 69,18 16/02/2023
16/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Sd fatt.n.1_PA del 7/2/2023 – Volo+soggiorno Lituania dal 16 al 23 aprile 2023 – Progetto ERASMUS+ KA2 – Cod. 2020-1-HU01-KA229-078730_3 4.800,00 4.800,00 16/02/2023
16/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Sd fatt.n.3 del 15/2/2023 – Noleggio autobus Termoli/Campobasso del 13/2/2023 445,00 445,00 16/02/2023
16/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703)
Scuola K007004 Ordine 2135 581,00 581,00 14/02/2023
14/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
Sd fatt.n. 35 del 24/1/2023 – JD Humanoid 599,00 599,00 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BEDURIN SRL (14145671005)
Aggiudicatari:
BEDURIN SRL (14145671005)
Sd fatt.n. 2/PA del 27/1/2023 – I Rata contratto assistenza tecnica 500,00 500,00 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Sd fatt.n. 11/01 del 28/1/2023 – Mat. di pulizia 2.713,40 2.713,40 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Sd fatt.n. FATTPA 5_23 del 31/1/2023 – Viaggio Bari/Termoli del 30 e 31/1/2023 2.536,37 2.536,37 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Recupero commissioni a carico ente – Gennaio 2023 4,95 4,95 01/02/2023
01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. 1PA del 3/1/2023 – Campagna pubblicitaria per openday 488,00 488,00 25/01/2023
25/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIACOMM SRL (01785180702)
Aggiudicatari:
MEDIACOMM SRL (01785180702)
Sd fatt.n. 6 del 9/1/2023 – Locandine OPEN DAY 20,00 20,00 25/01/2023
25/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701)
Sd fatt.n. 21 del 21/1/23 – Sostituzione pezzi fotocopiatore 326,00 326,00 25/01/2023
25/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Sd fatt.n. 000019PA23 del 18/1/2023 – SAM Labs – Laboratorio steam 1.706,00 1.706,00 25/01/2023
25/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORNITECNICA SRL (00295900260)
Aggiudicatari:
FORNITECNICA SRL (00295900260)
Recupero commissioni a carico ente – Dicembre 2022 10,80 10,80 25/01/2023
25/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. FATTPA 123_22 del 17/12/2022 – Noleggio autobus Termoli/Campobasso il 17/12/2022 – Giochi matematici 227,27 227,27 16/01/2023
16/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Sd fatt.n. FATTPA 21_22 del 21/12/2022 – Noleggio autobus Termoli/Salerno il 16/12/22 1.650,00 1.650,00 16/01/2023
16/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704)
Aggiudicatari:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704)
Sd fatt.n. 163/PA del 21/12/2022 – SAM Labs per ricarica 199,00 199,00 16/01/2023
16/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KNOW K SRL (02118360714)
Aggiudicatari:
KNOW K SRL (02118360714)
Sd fatt.n. 43/PA del 28/12/2022 – Conv. prot.n.767 del 21/1/2022 – Assistenza tecnico/informatica- II rata 409,84 409,84 16/01/2023
16/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Totali Numero Lotti: 98 209.078,56 209.078,56
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