Consultazione gare anno 2023

Informazioni sulle singole procedure anno corrente Istituto Comprensivo M. Brigida
Aggiornato al 23.01.2024
URL originale: https://icbrigida.serviziperlapa.it/avcp/2023.xml

Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Farttura n. 12300619580000000284 per acquisto attrezzatura sportiva fondi CIP 1.452,82 1.452,82 11/12/2023
11/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Fattura n. V3-35269 per acquisto attrezzature sportive CIP 793,44 793,44 04/12/2023
04/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura n. 451/2023 per incarico DPO anno 2023 490,00 490,00 04/12/2023
04/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Fattura n. 659/2023 per rinnovo Software Plugin 50,00 50,00 27/11/2023
27/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fattura n. 348 per CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI – 01/10/23 AL 30/09/2024 180,00 180,00 27/11/2023
27/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Fattura n. 2023000841 per Assicurazioni Personale Esterno Progetto Volontari a Scuola 77,00 77,00 27/11/2023
27/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Fattura n. 224/2023 per acquisto armadietto per defibrillatore primaria 85,00 85,00 27/11/2023
27/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMARE MEDICI COMMERCIAL (07257161005)
Aggiudicatari:
INFORMARE MEDICI COMMERCIAL (07257161005)
Fattura n. 33/PA per acquisto PC desktop e accessori vari 3.095,00 3.095,00 10/11/2023
10/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Iscrizione Progetto ECO SCHOOLS a.s.2023-24 540,00 540,00 09/11/2023
09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FEE ITALIA ONLUS (04023481007)
Aggiudicatari:
FEE ITALIA ONLUS (04023481007)
Fattura n. 2939VEP per Acquisto Frigoriferi e Deumidificatori 785,07 785,07 09/11/2023
09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRONY - DML ITALIA (02106250398)
Aggiudicatari:
TRONY - DML ITALIA (02106250398)
Fattura n. 32/PA per Acquisto marcatori presenze personale ATA 898,00 898,00 09/11/2023
09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Fattura n. 336 per acquisto toner fotocopiatrici 425,00 425,00 09/11/2023
09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Fattura n. V3-29248 per acquisto lavagne bianche 374,65 374,65 09/11/2023
09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura n. FTPAM820000016 per acquisto carrelli per trasporto e trapano 187,54 187,54 09/11/2023
09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRADE SRL (01550090706)
Aggiudicatari:
TRADE SRL (01550090706)
Rimborso spese a carico ente – agosto e ottobre 2023 – 10,35 10,35 09/11/2023
09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Fattura n. 653/2023 per Acquisto Serre e Attrezzature PON EDUGREEN 12.784,00 12.784,00 24/10/2023
24/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
Iva su Fattura n. 653/2023 ditta SIAD per fornitura serre PON EDUGREEN 2.812,48 2.812,48 24/10/2023
24/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REGIONE MOLISE (00000000000)
Aggiudicatari:
REGIONE MOLISE (00000000000)
Fattura n. 568/2023 per RINNOVO REGISTRO CLOUD a.s 2023/24 600,00 600,00 24/10/2023
24/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fattura n. 565/2023 per Rinnovo Firma Digitale Dirigente MARRA 35,00 35,00 24/10/2023
24/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fattura n. 2023000499 per Assicurazione Alunni a.s. 2023/24 3.885,00 3.885,00 24/10/2023
24/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Fattura n. 2023000571 per Assicurazione Personale Scolastico 2023/24 231,00 231,00 24/10/2023
24/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Pagamento Fattura n. FATTPA 1_23 Biglietti ferroviari Progetto MABart Venezia Biennale Cinema 1.260,00 1.260,00 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANATOLIA TOUR OPERATOR DI ROTONNO MARIA C SNC (00818520702)
Aggiudicatari:
ANATOLIA TOUR OPERATOR DI ROTONNO MARIA C SNC (00818520702)
Pagamento fattura n. 409/2023 per Rinnovo Dominio Sito web a.s. 2023-24 90,00 90,00 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Pagamento Fattura n. 5133/P per Acquisto Materiale Didattico Scuola Infanzia 552,20 552,20 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Fattura n. 410/2023 per Rinnovo Piattaforma GOOGLE MEET 90,00 90,00 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fattura n. 281 per Contratto di manutenzione ordinaria per fotocopiatrici a.s. 2022/23 180,00 180,00 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Fattura n. 154/01 per Acquisto Targa Pubblicitaria per PON Ambienti Innovativi Infanzia 307,38 307,38 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO (01548440161)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO (01548440161)
Fattura n. FPSCUOLA223/2023 per Abbonamento Rivista per a.s. 2023-24 269,23 269,23 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORIZZONTE SCUOLA SRL (01492590888)
Aggiudicatari:
ORIZZONTE SCUOLA SRL (01492590888)
“Sd fatt.n. 10/FE del 2/8/2023 – Supporto realizzazione progetto Erasmus “”NATURE CAN LIVE WITHOUT HUMAN BUT HUMAN CANNOT LIVE AFTER NO NATURE”” – Conv. prot.n. 2714 del 12/3/2021″ 1.500,00 1.500,00 08/08/2023
08/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUCCIANTONIO ELIO (02601410695)
Aggiudicatari:
BUCCIANTONIO ELIO (02601410695)
Recupero commissioni a carico ente – Luglio 2023 1,35 1,35 07/08/2023
07/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. V3-21176 del 6/7/2023 – Mat. didattico scuola primaria 636,20 636,20 07/08/2023
07/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Sd fatt.n. 2023-VA5-0000397 del 25/7/2023 – Arredi didattici scuola infanzia 26.639,35 26.639,35 07/08/2023
07/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Sd fatt.n. 55N del 5/7/2023 – Esami DELF 428,00 428,00 14/07/2023
14/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE AMBASCIATA DI FRANCIA (96045350582)
Aggiudicatari:
INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE AMBASCIATA DI FRANCIA (96045350582)
Sd fatt.n. 209 del 29/6/2023 – Sostituzione pezzi fotocopiatrice 98,00 98,00 03/07/2023
03/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Recupero commissioni a carico ente – Giugno 2023 4,05 4,05 03/07/2023
03/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. 155/01 del 16/6/2023 – Mat. di pulizia 2.397,60 2.397,60 20/06/2023
20/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Sd fatt.n. 2 del 30/5/2023 – Diplomi 76,00 76,00 06/06/2023
06/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOTO ZOOM FLASH DI GIACò CHIARA (01567620701)
Aggiudicatari:
FOTO ZOOM FLASH DI GIACò CHIARA (01567620701)
Recupero commissioni a carico ente – Maggio 2023 14,40 14,40 01/06/2023
01/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. 28 del 30/4/2023 – Noleggio autobus viaggio Napoli del 28/4/2023 845,00 845,00 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703)
Sd fatt.n. 207 del 23/5/2023 – Targa scuola Primaria 110,00 110,00 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701)
Sd fatt. acconto n. 2023-VA5-0000219 del 29/5/2023 – PON Avviso n. 38007 del 27/5/2022 – Cod. Id. 13.1.5A-FESRPON-MO-2022-19 28.688,52 28.688,52 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Sd fatt.n. 18/PA del 5/5/2023 – Soggiorno Cervia dal 4 al 5 Maggio 2023 per Finale gara Kangourou 544,55 544,55 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIMPATIA SRL (02399640396)
Aggiudicatari:
SIMPATIA SRL (02399640396)
Sd fatt.n. 558/FPA1 del 28/4/2023 – Ingresso Citta della Scienza Napoli del 28/4/2023 559,00 559,00 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Sd fatt.n. 11CPA del 8/5/2023 – Noleggio autobus Termoli/Pescara del 9/5/2023 1.454,55 1.454,55 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705)
Aggiudicatari:
ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705)
Sd fatt.n. 19TER.PA del 5/5/2023 – Viaggio Urbino dal 27 al 28/4/2023 9.702,00 9.702,00 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705)
Aggiudicatari:
ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705)
Sd fatt.n. 13CPA del 15/5/2023 – Noleggio autobus Termoli/Subiaco il 12.5.2023 1.843,64 1.843,64 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705)
Aggiudicatari:
ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705)
Sd fatt.n.260/PA del 15/5/2023 – Kit reintegro pronto soccorso 301,10 301,10 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOSCUOLA SRLS (02721410815)
Aggiudicatari:
MONDOSCUOLA SRLS (02721410815)
Sd fatt.n. 4118/FVIAC del 9/5/2023 – Cancelleria 71,27 71,27 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Sd fatt.n. 20TER.PA del 6/5/2023 – Viaggio di istruzione Ascoli del 5/5/2023 4.056,00 4.056,00 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705)
Aggiudicatari:
ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705)
Sd fatt.n. FATTPA 66_23 del 16/5/2023 – Noleggio autobus Termoli/Isernia 318,18 318,18 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Sd fatt.n. FATTPA 9_23 del 5/5/23 – Rimborso biglietti MABART Pescasseroli dal 3 al 7 Maggio 2023 217,00 217,00 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706)
Sd fatt.n. FATTPA 8_23 del 5/5/23 – Rimborso biglietti MABART Firenze dal 8 al 10 Marzo 2023 309,00 309,00 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706)
Sd fatt.n. FATTPA 7_23 del 5/5/23 – Rimborso biglietti MABART Treviso dal 14 al 18 Febbraio 2023 233,00 233,00 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706)
Sd fatt.n. FATTPA 55_23 del 5/5/2023 – Viaggio da Termoli a Cervia dal 4 al 5 Maggio 1.090,91 1.090,91 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Sd fatt.n. FATTPA 41_23 del 22/4/2023 – Viaggio CB del 22/4/2023 454,55 454,55 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Sd fatt.n. FATTPA 42_23 del 23/4/2023 – Viaggio Termoli/Fiumicino andata in data 16/4/23 e ritorno 23/4/23 580,00 580,00 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Sd fatt.n. FATTPA 44_23 del 26/4/2023 – Viaggio a Casacalenda il 13/4/23 e Montemitro il 21/4/23 509,10 509,10 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Sd fatt.n. FATTPA 47_23 del 29/4/2023 – Viaggio Termoli/Roma del 28/4/23 1.345,45 1.345,45 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Recupero commissioni a carico ente – Aprile 2023 6,30 6,30 02/05/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. 14TER.PA del 15/4/2023 – Viaggio Urbino/Rimini dal 13 al 14 Aprile 10.878,00 10.878,00 26/04/2023
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705)
Aggiudicatari:
ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705)
Sd fatt.n. FATTPA 12_23 del 21/4/2023 – Noleggio autobus da Termoli/Chiet del 21.4.2023 420,00 420,00 26/04/2023
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704)
Aggiudicatari:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704)
Sd fatt.n.2023009159 del 20/4/2023 – Gestione tenuta conto anno 2022 125,00 125,00 26/04/2023
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
“Sd fatt.n. 3 del 6/4/2023 – Materiale per prog. “” I Super poteri delle piante”” “ 239,50 239,50 18/04/2023
18/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAR FIORI SAS (01732780703)
Aggiudicatari:
CAR FIORI SAS (01732780703)
Sd fatt.n. V3-11584 del 7/4/2023 – Carta per fotocopie 125,95 125,95 18/04/2023
18/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Sd fatt.n. 9TER.PA del 31/3/2023 – Viaggio Napoli dal 28 al 31.3.2023 22.630,00 22.630,00 07/04/2023
07/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705)
Aggiudicatari:
ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705)
Sd fatt.n. 315/A del 29/3/2023 – Pacchetto SILVER Anno 2023 625,00 625,00 05/04/2023
05/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION - SRL (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION - SRL (03942311212)
Sd fatt.n. 8TER.PA del 29/3/2023 – Viaggio Napoli dal 21 al 23 Marzo 2023 22.995,00 22.995,00 05/04/2023
05/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705)
Aggiudicatari:
ANDROS DI ROSSELLA CALARCO SAS (01578240705)
Recupero commissioni a carico ente – Marzo 2023 9,45 9,45 04/04/2023
04/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. 186/2023 del 23/3/2023 – Antivirus 140,00 140,00 24/03/2023
24/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 7/PA del 15/3/2023 – Iscrizione esame KET – sess. Maggio 2023 1.683,00 1.683,00 22/03/2023
22/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
“Sd fatt.n. FTPAM820000004 del 20/3/2023 – Attrezzatura giardinaggio prog. “”I Super poteri delle piante””” 432,46 432,46 22/03/2023
22/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRADE SRL (01550090706)
Aggiudicatari:
TRADE SRL (01550090706)
Sd fatt.n. 41505 del 27/2/2023 – Attrezzatura scientifica STEM 8.449,22 8.449,22 17/03/2023
17/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Sd fatt.n. 9 del 11/3/2023 – Viaggio Termoli/Roma del 8/3/2023 1.190,00 1.190,00 14/03/2023
14/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703)
Sd fatt.n. 98 del 7/3/2023 – Targhe personalizzate 140,00 140,00 10/03/2023
10/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701)
Sd fatt.n. 165/2023 del 8/3/2023 – Rinnovo software Albo on Line 90,00 90,00 10/03/2023
10/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 154/2023 del 8/3/2023 – Rinnovo software Access Log – UNIDOS 200,00 200,00 10/03/2023
10/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Recupero commissioni a carico ente 6,30 6,30 08/03/2023
08/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. FATTPA 15_23 del 1/3/2023 – Noleggio autobus Termoli/Pescara del 1/3/2023 900,00 900,00 08/03/2023
08/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Sd fatt.n. 1 del 20/1/2023 – Strumenti musicali 1.964,64 1.964,64 22/02/2023
22/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIERE MUSICA DI ROSSANO MENNA (01790860702)
Aggiudicatari:
QUARTIERE MUSICA DI ROSSANO MENNA (01790860702)
“Biglietti percorso didattico per n. 75 alunni paganti + 4 studenti omaggio + 8 accompagnatori per visione spettacolo “”LE PETIT PRINCE”” il giono 1 MARZO 2023 presso Teatro Flaiano – PESCARA” 975,00 975,00 21/02/2023
21/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERASMUS THEATRE (05284690657)
Aggiudicatari:
ERASMUS THEATRE (05284690657)
Sd fatt.n. 704/FVIAC del 31/1/2023 – Cancelleria 69,18 69,18 16/02/2023
16/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Sd fatt.n.1_PA del 7/2/2023 – Volo+soggiorno Lituania dal 16 al 23 aprile 2023 – Progetto ERASMUS+ KA2 – Cod. 2020-1-HU01-KA229-078730_3 4.800,00 4.800,00 16/02/2023
16/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Sd fatt.n.3 del 15/2/2023 – Noleggio autobus Termoli/Campobasso del 13/2/2023 445,00 445,00 16/02/2023
16/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703)
Scuola K007004 Ordine 2135 581,00 581,00 14/02/2023
14/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
Sd fatt.n. 35 del 24/1/2023 – JD Humanoid 599,00 599,00 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BEDURIN SRL (14145671005)
Aggiudicatari:
BEDURIN SRL (14145671005)
Sd fatt.n. 2/PA del 27/1/2023 – I Rata contratto assistenza tecnica 500,00 500,00 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Sd fatt.n. 11/01 del 28/1/2023 – Mat. di pulizia 2.713,40 2.713,40 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Sd fatt.n. FATTPA 5_23 del 31/1/2023 – Viaggio Bari/Termoli del 30 e 31/1/2023 2.536,37 2.536,37 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Recupero commissioni a carico ente – Gennaio 2023 4,95 4,95 01/02/2023
01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. 1PA del 3/1/2023 – Campagna pubblicitaria per openday 488,00 488,00 25/01/2023
25/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIACOMM SRL (01785180702)
Aggiudicatari:
MEDIACOMM SRL (01785180702)
Sd fatt.n. 6 del 9/1/2023 – Locandine OPEN DAY 20,00 20,00 25/01/2023
25/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701)
Sd fatt.n. 21 del 21/1/23 – Sostituzione pezzi fotocopiatore 326,00 326,00 25/01/2023
25/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Sd fatt.n. 000019PA23 del 18/1/2023 – SAM Labs – Laboratorio steam 1.706,00 1.706,00 25/01/2023
25/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORNITECNICA SRL (00295900260)
Aggiudicatari:
FORNITECNICA SRL (00295900260)
Recupero commissioni a carico ente – Dicembre 2022 10,80 10,80 25/01/2023
25/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. FATTPA 123_22 del 17/12/2022 – Noleggio autobus Termoli/Campobasso il 17/12/2022 – Giochi matematici 227,27 227,27 16/01/2023
16/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Sd fatt.n. FATTPA 21_22 del 21/12/2022 – Noleggio autobus Termoli/Salerno il 16/12/22 1.650,00 1.650,00 16/01/2023
16/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704)
Aggiudicatari:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704)
Sd fatt.n. 163/PA del 21/12/2022 – SAM Labs per ricarica 199,00 199,00 16/01/2023
16/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KNOW K SRL (02118360714)
Aggiudicatari:
KNOW K SRL (02118360714)
Sd fatt.n. 43/PA del 28/12/2022 – Conv. prot.n.767 del 21/1/2022 – Assistenza tecnico/informatica- II rata 409,84 409,84 16/01/2023
16/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Totali Numero Lotti: 98 209.078,56 209.078,56
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Consultazione gare anno 2022

Istituto Comprensivo M. Brigida
Aggiornato al 19.01.2023
URL originale: https://icbrigida.serviziperlapa.it/avcp/2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Sd fatt.n. V3-35486 del 13/12/2022 – Mat. didattico 242,03 242,03 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Sd fatt.n. FATTPA 20_22 del 14/12/2022 – Viaggio a CB del 14/12/2022 350,00 350,00 19/12/2022
19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704)
Aggiudicatari:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704)
Sd fatt.n. 39/PA del 2/12/2022 – Notebook MSI 1.595,00 1.595,00 16/12/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
“Sd fatt.n. 289 del 1/12/2022 – Mat. didattico prog. “”Oltre il Blu””” 78,28 78,28 13/12/2022
13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASSANI ELENA C SAS (00887990703)
Aggiudicatari:
BASSANI ELENA C SAS (00887990703)
Sd fatt.n. FATTPA 115_22 del 5/12/2022 – Viaggio A Roma del 5/12/2022 1.318,18 1.318,18 13/12/2022
13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Sd fatt.n. 813/2022 del 6/12/2022 – Contratto assistenza informatica – 1.133,21 1.133,21 13/12/2022
13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 812/2022 del 6/12/2022 – Rinnovo software Segreteria Cloud 950,00 950,00 13/12/2022
13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 473 del 6/12/2022 – Stampa attestati 171,50 171,50 13/12/2022
13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701)
IVA su fatt.n. V3-33085 del 25/11/22 – Mat. didattico Scuola Primaria 119,04 119,04 13/12/2022
13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REGIONE MOLISE (00000000000)
Aggiudicatari:
REGIONE MOLISE (00000000000)
Rimborso spese a carico ente – Novembre 2022 10,80 10,80 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n.410 del 2/12/2022 – Targhe 102,46 102,46 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORE MARKETING SRL (08342310961)
Aggiudicatari:
MORE MARKETING SRL (08342310961)
Sd fatt.n. 409 del 2/12/2022 – Targhe 134,25 134,25 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORE MARKETING SRL (08342310961)
Aggiudicatari:
MORE MARKETING SRL (08342310961)
“Sd fatt.n. V3-32662 del 23/11/22 – Mat. didattico Infanzia prog. “”Pi 157,64 157,64 02/12/2022
02/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Sd fatt.n. V3-33086 del 25/11/22 – Mat. didattico Scuola Media 225,02 225,02 02/12/2022
02/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Sd fatt.n. V3-33085 del 25/11/22 – Mat. didattico Scuola Primaria 541,08 541,08 02/12/2022
02/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Sd fatt.n. V3-33085 del 25/11/22 – Mat. didattico Scuola Infanzia 538,76 538,76 02/12/2022
02/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Sd fatt.n. 11/PA del 24/11/2022 – Viaggio Termoli/Montenero del 14/11/ 200,00 200,00 29/11/2022
29/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T)
Aggiudicatari:
PETOLILLO GIOVANNI (PTLGNN79P27F495T)
Sd fatt.n. FATTPA 17_22 del 24/11/2022 – Viaggio a CB del 23/11/2022 450,00 450,00 29/11/2022
29/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704)
Aggiudicatari:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704)
Sd fatt.n. VEL 138 del 14/11/2022 – Lavori di potenziamento/realizzazi 25.156,23 25.156,23 24/11/2022
24/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Sd fatt.n. 271 del 17/11/2022 – Mat. didattico – prog. PON Cod. 10.2. 247,81 247,81 24/11/2022
24/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASSANI ELENA C SAS (00887990703)
Aggiudicatari:
BASSANI ELENA C SAS (00887990703)
Sd fatt.n. 2022002061 del 22/11/2022 – Premio ass.ne infortuni persona 63,00 63,00 24/11/2022
24/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Sd fatt.n.FATTPA 20_22 del 18/11/2022 – Restituzione anticipazione n. 3.126,02 3.126,02 22/11/2022
22/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706)
Sd fatt.n. FATTPA 21_22 del 18/11/2022 – Rimborso anticipazione spese 2.633,10 2.633,10 22/11/2022
22/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706)
Sd fatt.n. 20220019195 del 12/11/2022 – Assicurazione infortuni person 385,00 385,00 16/11/2022
16/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Sd fatt.n. 805/A del 12/11/2022 – Ordine unione archivi prot.n. 1387 d 200,00 200,00 16/11/2022
16/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION - SRL (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION - SRL (03942311212)
Riborso spse a carico ente – Ottobre 2022 7,20 7,20 11/11/2022
11/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. FATTPA 107_22 del 27/10/2022 – Viaggio a Montenero di Bisac 272,73 272,73 08/11/2022
08/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Sd fatt.n. 225 del 14/10/22 – Mat didattico per Concorso I Colori dell 204,92 204,92 26/10/2022
26/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASSANI ELENA C SAS (00887990703)
Aggiudicatari:
BASSANI ELENA C SAS (00887990703)
Sd fatt.n. 701/2022 del 20/10/2022 – Rinnovo Piattaforma Google Meet 90,00 90,00 26/10/2022
26/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. FATTPA 101_22 del 15/10/2022 – Noleggio autobus viaggio and 545,45 545,45 26/10/2022
26/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Sd fatt.n. V3-27802 del 13/10/2022 – Cancelleria 513,82 513,82 21/10/2022
21/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Sd rfatt.n. 2022001705 del 18/10/2022 – Assicurazione infortuni alunni 3.850,00 3.850,00 21/10/2022
21/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Sd fatt.n366 del 5/10/2022 – Stampante multifunzione digitale B/N 700,00 700,00 11/10/2022
11/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Sd fatt.n.5/462 del 5/10/2022 – Mascherine FFP2 1.170,00 1.170,00 11/10/2022
11/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLONORD ADESTE SRL (02052230394)
Aggiudicatari:
POLONORD ADESTE SRL (02052230394)
Sd fatt.n. FPA 13/22 del 5/10/2022 – Armadi metallici 2.125,00 2.125,00 11/10/2022
11/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAPUTO FORNITURE SRL (01296040866)
Aggiudicatari:
CAPUTO FORNITURE SRL (01296040866)
Sd fatt.n. 2383/2022 del 1/10/2022 – Canone internet primaria dal 1.10 170,00 170,00 11/10/2022
11/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Sd fatt.n.FPA 3/22 del 5/10/2022 – Tende per vicepresidenza 280,00 280,00 11/10/2022
11/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAPPEZZERIA D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Aggiudicatari:
TAPPEZZERIA D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
“Sd fatt.n. 369 del 6/10/2022 – Attestati di paartecipazione “”Premio 30,00 30,00 11/10/2022
11/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701)
Sd fatt.n. 632/2022 del 30/9/2022 – Rinnovo Plugin Firma PDF 50,00 50,00 06/10/2022
06/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 9984-VI.2 del 5/10/22 – Mat. di pulizia 1.893,35 1.893,35 06/10/2022
06/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Rinnovo abbonamento 2022/23 Notizie della scuola e sp. Amm/Agenda dell 170,00 170,00 04/10/2022
04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Sd fatt.n. 582/2022 del 20/9/2022 – Rinnovo domionio sito 90,00 90,00 04/10/2022
04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Rimborso spese a carico ente – Settembre 2022 6,75 6,75 04/10/2022
04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. 314 del 7/9/2022 – Servizio di manutenzione fotocopiatori – 150,00 150,00 20/09/2022
20/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Sd fatt.n. 510 del 13/9/2022 – Banchi e sedie per aule Primaria 1.510,32 1.510,32 20/09/2022
20/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRISMA SRL (03272351218)
Aggiudicatari:
PRISMA SRL (03272351218)
Sd fatt.n. 347-2022-FE del 14/9/2022 – Cancelleria 385,00 385,00 20/09/2022
20/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01879020517)
Aggiudicatari:
Sd fatt.n. 536/2022 del 16/9/2022 – Rinnovo Registrocloud 600,00 600,00 20/09/2022
20/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n.2134/2022 del 1/9/2022 – Canone rete internet scuola Primari 59,80 59,80 14/09/2022
14/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Sd fatt.n.2133/2022 del 1/9/2022 – Canone rete internet scuola Infanzi 59,80 59,80 14/09/2022
14/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Rimborso spese a carico ente – Agosto 2022 12,15 12,15 05/09/2022
05/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
“Sd fatt.n. 127 del 21/7/2022 – Servizio mensa prog. “”Dentro e fuori 2.954,55 2.954,55 29/08/2022
29/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE DELIZIE DEL GRANO -DI SAPPRACONE PASQUALE (01533560700)
Aggiudicatari:
LE DELIZIE DEL GRANO -DI SAPPRACONE PASQUALE (01533560700)
Sd fatt.n. 380/2022 del 2/8/2022 – Conv. prot.n. 2154 del 17/2/2022 – 490,00 490,00 25/08/2022
25/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Sd fatt.n. 1875/2022 del 1/8/2022 – Canone internet primaria dal 1.8.2 170,00 170,00 25/08/2022
25/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Sd fatt.n. 87/PA del 1/8/2022 – ASPIRAPOLVERE AS 27 251,00 251,00 25/08/2022
25/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL SNC (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL SNC (01834680702)
Sd fatt.n. 2093H del 3/8/2022 – Poltrone Sacco Pouf Luxury 420,00 420,00 25/08/2022
25/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ULTRAPROMEDIA SRL (10324241008)
Aggiudicatari:
ULTRAPROMEDIA SRL (10324241008)
Sd fatt.n. 1PA del 4/8/2022 – Servizio guida e biglietti ingresso Muse 920,00 920,00 25/08/2022
25/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENTO NICOLETTA (02767410604)
Aggiudicatari:
TRENTO NICOLETTA (02767410604)
Rimborso spese a carico ente – Luglio 2022 3,15 3,15 09/08/2022
09/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. 42 del 6/7/2022 – Software orario facile 1.100,00 1.100,00 11/07/2022
11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E C (07696150015)
Aggiudicatari:
MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E C (07696150015)
Sd fatt.n.1626/2022 del 1/7/2022 – Canone rete internet scuola Infanzi 59,80 59,80 11/07/2022
11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Sd fatt.n. 242 del 24/6/2022 – Stampa attestati 111,00 111,00 05/07/2022
05/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701)
Rimborso spese a carico ente – Giugno 2022 13,50 13,50 05/07/2022
05/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. 231 del 16/6/2022 – Manutenzione fotocopiatrici 208,00 208,00 22/06/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Sd fatt.n.1332/2022 del 1/6/2022 – Canone rete internet scuola 1^ grad 170,00 170,00 16/06/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Sd fatt.n. 23/PA del 14/6/2022 – Embedded OPS I5 – 1.190,00 1.190,00 16/06/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
“Sd fatt.n. FATTPA 1_22 del 24/5/2022 – Guide e pasti viaggio in Pugli 4.260,00 4.260,00 08/06/2022
08/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANATOLIA TOUR OPERATOR DI ROTONNO MARIA C SNC (00818520702)
Aggiudicatari:
ANATOLIA TOUR OPERATOR DI ROTONNO MARIA C SNC (00818520702)
Sd fatt. n. 205 del 17/5/2022 per visita guidata alle Grotte di Castel 552,00 552,00 06/06/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GROTTE DI CASTELLANA SRL (05325440724)
Aggiudicatari:
GROTTE DI CASTELLANA SRL (05325440724)
Sd fatt. n. 217 del 19/5/2022 per visita guidata alle Grotte di Castel 480,00 480,00 06/06/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GROTTE DI CASTELLANA SRL (05325440724)
Aggiudicatari:
GROTTE DI CASTELLANA SRL (05325440724)
Sd fatt. n. 263 del 26/5/2022 per visita guidata alle Grotte di Castel 564,00 564,00 06/06/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GROTTE DI CASTELLANA SRL (05325440724)
Aggiudicatari:
GROTTE DI CASTELLANA SRL (05325440724)
Sd fatt.n. 214 del 30/5/2022 – Toner per stampanti 735,00 735,00 06/06/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Sd fatt.n. 136 del 30/5/2022 – Noleggio autobus per viaggi in Puglia 2 2.909,09 2.909,09 06/06/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SATI SPA (00103170700)
Aggiudicatari:
SATI SPA (00103170700)
Sd fatt.n. 232-2022-FE del 1/6/2022 – Carta per fotocopie 1.750,00 1.750,00 06/06/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01879020517)
Aggiudicatari:
Sd fatt.n. FATTPA 66_22 del 26/5/2022 – Noleggio autobus viaggi Puglia 4.045,45 4.045,45 06/06/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Sd fatt. n. 3PA del 17/5/2022 per visita didatica al Parco dei Dinosa 184,75 184,75 01/06/2022
01/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO DEI DINOSAURI SRL (06309300728)
Aggiudicatari:
PARCO DEI DINOSAURI SRL (06309300728)
Sd fatt. n. 4PA del 19/5/2022 per visita didattica al Parco dei Dinos 168,69 168,69 01/06/2022
01/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO DEI DINOSAURI SRL (06309300728)
Aggiudicatari:
PARCO DEI DINOSAURI SRL (06309300728)
Sd fatt.n. FATTPA 47_22 del 13/5/2022 – Noleggio autobus prog. ERASMUS 709,09 709,09 17/05/2022
17/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Sd fatt.n. FATTPA 44_22 del 5/5/22 – Viaggi ad Anagni-Casamari del 2-3 3.090,91 3.090,91 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Sd fatt.n. FATTPA 3_22 del 6/5/2022 – Ingresso Basila Cattedrale di An 429,00 429,00 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAPITOLO DELLA BASILICA CATTEDRALE DI ANAGNI (02866520600)
Aggiudicatari:
CAPITOLO DELLA BASILICA CATTEDRALE DI ANAGNI (02866520600)
Sd fatt.n.1010/2022 del 1/5/2022 – Canone rete internet scuola Infanzi 59,80 59,80 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Sd. fatt.n. FATTPA 42_22 del 26/4/2022 – Viaggio San Paolo di Civitate 818,18 818,18 04/05/2022
04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Rimborso spese a carico ente – Aprile 2022 13,05 13,05 03/05/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
“Sd fatt.n. V3-12062 del 13/4/2022 – Mat. didattico X sostegno – prog. 117,61 117,61 29/04/2022
29/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Sd fatt.n. 283/2022 del 28/4/2022 – Contratto di assistenza , manutenz 1.133,21 1.133,21 29/04/2022
29/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 2022022430 del 15/4/2022 – Spese tenuta conto Tesoreria – A 125,00 125,00 27/04/2022
27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. 11/PA del 13/4/2022 – n. 23 Iscrizioni esame KET del 31.5.2 2.024,00 2.024,00 20/04/2022
20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Sd fatt.n. 261/2022 del 8/4/2022 – Rinnovo licenza software Access Log 200,00 200,00 19/04/2022
19/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 253/2022 del 8/4/2022 – Rinnovo Licenza software Antivirus 133,00 133,00 19/04/2022
19/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 252/2022 del 8/4/2022 – Rinnovo licenza software Albo Preto 90,00 90,00 19/04/2022
19/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n.741/2022 del 1/4/2022 – Canone rete internet scuola 1^ grado 170,00 170,00 19/04/2022
19/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Sd fatt.n.149/01 del 9/4/2022 – Materiale di pulizia 1.406,60 1.406,60 19/04/2022
19/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Sd fatt.n. 24 del 25/2/2022 – Mat. per prog. Creativamente Via Maraton 195,41 195,41 19/04/2022
19/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASSANI ELENA C SAS (00887990703)
Aggiudicatari:
BASSANI ELENA C SAS (00887990703)
“Sd fatt.n. 435 del 25/3/2022 – Mat. per Modulo “”Fare arte a scuola”” 190,32 190,32 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIANLUCA COLOR DI FIORE GIANLUCA (01725880700)
Aggiudicatari:
GIANLUCA COLOR DI FIORE GIANLUCA (01725880700)
“Sd fatt.n. 436 del 25/3/2022 – Mat. per Modulo “”Fare arte a scuola”” 625,89 625,89 11/04/2022
11/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIANLUCA COLOR DI FIORE GIANLUCA (01725880700)
Aggiudicatari:
GIANLUCA COLOR DI FIORE GIANLUCA (01725880700)
Rimborso spese a carico ente – Marzo 2022 12,15 12,15 06/04/2022
06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. 2 del 28/3/2022 – Materiale musicale 767,20 767,20 04/04/2022
04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIERE MUSICA DI ROSSANO MENNA (01790860702)
Aggiudicatari:
QUARTIERE MUSICA DI ROSSANO MENNA (01790860702)
Sd fatt.n. 5/292 del 29/3/2022 – Mascherine FFP2 1.102,50 1.102,50 04/04/2022
04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLONORD ADESTE SRL (02052230394)
Aggiudicatari:
POLONORD ADESTE SRL (02052230394)
Sd fatt.n. V3-6594 del 1/3/2022 – Mat. didattico -Ordine WEB n. 200015 241,13 241,13 30/03/2022
30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Sd fatt.n.491/2022 del 1/3/2022 – Canone rete internet scuola Infanzia 59,80 59,80 30/03/2022
30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Sd fatt.n. 435 del 2/3/2022 – Stampante e Toner 550,00 550,00 30/03/2022
30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Sd fatt.n. 12200619580000000031 del 2/3/2022 – Articoli sportivi 347,54 347,54 16/03/2022
16/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Sd fatt.n. 54/2022 del 17/2/2022 – Rinnovo software 950,00 950,00 14/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 12 del 24/2/2022 – Mat. pubblicitario – prog. PON 13.1.2A-F 317,90 317,90 14/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORE MARKETING SRL (08342310961)
Aggiudicatari:
MORE MARKETING SRL (08342310961)
Sd fatt.n. 76 del 25/2/2022 – Noleggio CIASPOLE – prog. PON Cod. Id.10 669,09 669,09 14/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTUR SRL (01723120703)
Aggiudicatari:
ARTUR SRL (01723120703)
Sd fatt.n. 24 del 25/2/2022 – Mat. per prog. Creativamente Via Maraton 195,41 195,41 14/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASSANI ELENA C SAS (00887990703)
Aggiudicatari:
BASSANI ELENA C SAS (00887990703)
Sd fatt.n. VEL15 del 23/2/2022 – Targa pubblicitaria – prog. PON Cod. 73,00 73,00 14/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Sd fatt.n. VEL16 del 23/2/2022 – Targa pubblicitaria – prog. PON Cod. 73,00 73,00 14/03/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Recupero commissioni a carico ente – Febbraio 2022 10,35 10,35 03/03/2022
03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
“Sd fatt.n. 10/PA del 14/2/2022 – n. 16 Display SMART Board + n. 16 EM 28.232,00 28.232,00 18/02/2022
18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
“Sd fatt.n. 10/PA del 14/2/2022 – Scanner + PC PRODUCTIVA + Microsoft 1.720,00 1.720,00 18/02/2022
18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Sd fatt.n. 18E del 14/2/2021 – Mascherine FFP2 – Circ. M.I. n. 110 del 1.166,67 1.166,67 18/02/2022
18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA LABROZZI SRL (01851760700)
Aggiudicatari:
FARMACIA LABROZZI SRL (01851760700)
Sd fatt.n. 56/2022 del 16/2/2022 – Incarico DPO prot.n.10894 del 26/10 490,00 490,00 18/02/2022
18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Sd fatt.n. 216/A del 12/2/2022 – Software gestionale AXIOS DIAMOND e s 2.200,00 2.200,00 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION - SRL (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION - SRL (03942311212)
Sd fatt.n. 48023 del 30/12/2021 – Licenza d’uso Visori x 1 anno 349,00 349,00 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Sd fatt.n. V3-4264 del 4/2/2022 – Mat. didattico scuola infanzia 194,70 194,70 10/02/2022
10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Sd fatt.n. 230 del 4/2/2022 – Dispositivi per igiene individuale e amb 1.316,60 1.316,60 10/02/2022
10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FMC GROUP SRL (06365451217)
Aggiudicatari:
FMC GROUP SRL (06365451217)
Sd fatt.n. 5/218 del 8/2/2022 – Mascherine FFP2 675,00 675,00 10/02/2022
10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLONORD ADESTE SRL (02052230394)
Aggiudicatari:
POLONORD ADESTE SRL (02052230394)
Sd fatt.n.243/2022 del 1/2/2022 – Canone rete internet scuola 1^ grado 170,00 170,00 10/02/2022
10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Sd fatt.n. 51 del 27/1/2022 – Sostituzione pezzi fotocopiatrice 183,00 183,00 03/02/2022
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Sd fatt.n.2022–VA5-0000006 del 31/1/2022 – Sedie con braccioli per al 200,00 200,00 03/02/2022
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Sd fatt.n. 5/137 del 31/1/2022 – Mascherine FFP2 225,00 225,00 03/02/2022
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLONORD ADESTE SRL (02052230394)
Aggiudicatari:
POLONORD ADESTE SRL (02052230394)
Sd fatt.n. 7/PA del 24/1/2022 – Conv. prot.n.767 del 21/1/2022 – Assis 409,84 409,84 01/02/2022
01/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Sd fatt.n. 32 del 24/1/2022 – Stampa planimetrie vie di fuga 104,00 104,00 01/02/2022
01/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701)
Recupero Commissioni a carico ente Gennaio 2022 8,55 8,55 01/02/2022
01/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. 331 del 28/12/2021 – Mobile porta proiettore 754,00 754,00 26/01/2022
26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGIC SNC (01707541205)
Aggiudicatari:
MAGIC SNC (01707541205)
Sd fatt.n. 1/PA del 17/1/2022 – Conv. prot.n. 68 del 5/1/2021 – 2 Rata 409,84 409,84 26/01/2022
26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Sd fatt.n. 2/PA del 19/01/2022- Piedistalli e staffe per monitor digi 1.470,00 1.470,00 26/01/2022
26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Sd fatt.n. 777-VI.2 del 21/1/2022 – Stampa locandine open day 30,00 30,00 26/01/2022
26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701)
Sd fatt.n. 7-2022-FE del 11/1/2022- Mascherine FFP2 280,00 280,00 19/01/2022
19/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01879020517)
Aggiudicatari:
Sd fatt.n. 001/2022 del 1/1/2022 – Canone internet scuola Infanzia 59,80 59,80 19/01/2022
19/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Sd fatt.n. 002/2022 del 1/1/2022 – Canone rete internet scuola primari 59,80 59,80 19/01/2022
19/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Sd fatt.n. 40/PA del 16/12/2021 – Lettore Bluray 250,00 250,00 13/01/2022
13/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Recupero Commissioni a carico ente Dicembre 2021 3,15 3,15 13/01/2022
13/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Totali Numero Lotti: 131 136.645,77 136.645,77
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Consultazione gare anno 2021

Istituto Comprensivo M. Brigida
Aggiornato al 09.01.2023
URL originale: https://icbrigida.serviziperlapa.it/avcp/2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Sd fatt.n. 39 del 26/11/2021 – Barriere parafiato 622,14 622,14 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VETRERIA MANCINI (01859280701)
Aggiudicatari:
VETRERIA MANCINI (01859280701)
Sd fatt.n. 2021-E4001-0000596 del 24/11/2021 – Mascherine 435,00 435,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIENPI SRL (02112630443)
Aggiudicatari:
DIENPI SRL (02112630443)
Sd fatt.n. 418/2021 del 11/12/2021 – Laboratorio scientifico 11.000,00 11.000,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
Sd fatt.n. 2882/1 del 1/12/2021 – Canone rete internet Scuola 1^grado 170,00 170,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Sd fatt.n. 2021002940 del 6/12/2021 – Polizza IW/2021/00415/02 28,40 28,40 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Recupero commissioni a carico ente – Novembre 9,90 9,90 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. 47031 del 24/11/2021 – n.24 VISORI 8.997,00 8.997,00 30/11/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Sd fatt.n. 2021002587 del 24/11/2021 – Polizza IW2021/00415/01 340,80 340,80 30/11/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Sd fatt.n. 2021002586 del 24/11/2021 – Polizza IW/2021/00415 4.437,50 4.437,50 30/11/2021
30/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Sd fatt.n.135/PA del 10/11/2021 – Aspirapolvere 299,00 299,00 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL SNC (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL SNC (01834680702)
Sd fatt.n. 39/PA del 22/11/2021 – Sostituzione SSD 250GB 440,00 440,00 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Sd fatt.n. V3-28158 del 19/11/2021 – Mat. didattico 451,09 451,09 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Sd fatt.n. V3-28772 del 23/11/2021 – Carta fotocopie 308,27 308,27 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Sd fatt.n. 12350-VI.2.3 del 25/11/2021 – Mat. didattico 898,55 898,55 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Sd fatt.n. V3-28997 del 24/11/2021 – Mat. didattico 69,71 69,71 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Sd fatt.n. V3-28773 del 23/11/2021 – Mat. didattico 641,01 641,01 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Sd fatt.n. 369 del 12/11/2021 – Sost. parti di ricambio fotocopiatrice 281,00 281,00 16/11/2021
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Sd fatt.n. 2631/1 del 1/11/2021 – Canone rete internet Infanzia Novem 59,80 59,80 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Sd fatt.n. 2632/1 del 1/11/2021 – Canone rete internet Primaria Novem 59,80 59,80 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Sd fatt.n. FATTPA 1_21 del 5/11/2021 – Organizzazione viaggio per Buda 4.194,00 4.194,00 11/11/2021
11/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANATOLIA TOUR OPERATOR DI ROTONNO MARIA C SNC (00818520702)
Aggiudicatari:
ANATOLIA TOUR OPERATOR DI ROTONNO MARIA C SNC (00818520702)
Sd fatt.n. 452-2021-FE del 5/11/2021 280,00 280,00 11/11/2021
11/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01879020517)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01879020517)
Sd fatt.n. 915/2021 del 5/11/2021 – Piattaforma Google Meet 90,00 90,00 11/11/2021
11/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 934/2021 del 8/11/2021 – Canone Plugin Firma 50,00 50,00 11/11/2021
11/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Recupero commissioni a carico ente – Novembre 4,05 4,05 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. 2469/1 del 17/10/2021 – Canone internet scuola I grado – pe 170,00 170,00 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Sd fatt.n. 2021-E4001-0000496 del 22/10/21 – Mascherine trasparenti 464,00 464,00 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIENPI SRL (02112630443)
Aggiudicatari:
DIENPI SRL (02112630443)
Sd fatt.n. 200044/21 del 31/10/2021 – Noleggio LIM fino al 31.01.2022 4.057,38 4.057,38 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697)
Sd fatt.n. 20214E27875 del 15/10/2021 – Mat. sanitario 157,50 157,50 25/10/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Corso BLS-D per n. 24 partecipanti – Determina prot.n.9574 del 29/9/2 1.320,00 1.320,00 19/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ""ODV SANTONIO""" (01513840700)
Aggiudicatari:
"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ""ODV SANTONIO""" (01513840700)
Sd fatt.n. 2021E27404 del 11/10/2021 – Cancelleria 73,85 73,85 19/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Sd fatt.n. 332/01 del 15/10/2021 – Mat. pulizia 1.697,57 1.697,57 19/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Sd fatt.n. 337 del 18/10/2021 – Toner 430,00 430,00 19/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Sd fatt.n. FPA 99/21 del 11/10/2021 – Tende per aule 580,00 580,00 14/10/2021
14/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAPPEZZERIA D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Aggiudicatari:
TAPPEZZERIA D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Sd fatt.n. 20214E25162 del 23/09/2021 – Cancelleria 388,92 388,92 05/10/2021
05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Sd fatt. n. 179PA del 1/10/2021 – Defibrillatore 819,67 819,67 05/10/2021
05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DARTIZIO MICHELE (01367550777)
Aggiudicatari:
DARTIZIO MICHELE (01367550777)
Recupero commissioni a carico ente 30/09/2021 10,80 10,80 05/10/2021
05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
“Sd fatt.n. 383 del 24/9/2021 – Corso di formazione “”Progettazione e 240,33 240,33 27/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
Aggiudicatari:
SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
Sd fatt.n. 376-2021-FE del 20/9/2021 – DPI – MEDUSA SRL 563,60 563,60 24/09/2021
24/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01879020517)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01879020517)
Sd fatt.n. 320 del 6/9/2021 – Adesivi tondi per distanziamento ed alli 320,00 320,00 21/09/2021
21/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC (01356590123)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC (01356590123)
Sd fatt.n. 757/2021 del 18/9/2021 – Registro elettronico cloud 600,00 600,00 21/09/2021
21/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 776/2021 del 18/9/2021 – Rinnovo dominio internet 90,00 90,00 21/09/2021
21/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 302 del 14/9/2021 – Adesivi per segnaletica COVID 106,00 106,00 21/09/2021
21/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701)
Sd fatt.n. 274 del 13/9/2021 – Contratto servizio di manutenzione ordi 125,00 125,00 21/09/2021
21/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Sd fatt.n. 2124/1 del 1/9/2021 – Canone rete internet Infanzia Settemb 59,80 59,80 16/09/2021
16/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Sd fatt.n.2123/1 del 1/9/2021 – Canone rete internet Primaria Sett/Ott 59,80 59,80 16/09/2021
16/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Sd. fatt.n. 8208 del 7/9/2021 – Riscatto n.12 notebook in noleggio 24,00 24,00 16/09/2021
16/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
Sd fatt.n. 693/A del 11/9/2021 – Axios SIDI Alunni 150,00 150,00 16/09/2021
16/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Recupero commissioni a carico ente- 31.08.2021 1,35 1,35 07/09/2021
07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Recupero commissioni a carico ente 7,65 7,65 18/08/2021
18/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. 1870/1 del 17/7/2021 – Installazione e configurazione n.3 a 950,00 950,00 18/08/2021
18/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Sd fatt.n. 684/2021 del 30/7/2021 – Tavoletta grafica 230,00 230,00 18/08/2021
18/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n.1888/1 del 1/8/2021 – Canone rete internet plesso I grado 170,00 170,00 18/08/2021
18/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
“Sd fatt.n. 130 del 1/7/2021 – Cappellini con logo Istituto – prog. PO 87,50 87,50 19/07/2021
19/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DALUS DI D'ADAMO DANIELA (DDMDNL81D49L113D)
Aggiudicatari:
DALUS DI D'ADAMO DANIELA (DDMDNL81D49L113D)
“Sd fatt.n. 130 del 1/7/2021 – Cappellini con logo Istituto – prog. PO 175,00 175,00 19/07/2021
19/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DALUS DI D'ADAMO DANIELA (DDMDNL81D49L113D)
Aggiudicatari:
DALUS DI D'ADAMO DANIELA (DDMDNL81D49L113D)
Sd fatt.n. 233 del 7/7/2021 – Sostituzione pezzi fotocopiatore 81,00 81,00 19/07/2021
19/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Sd fatt.n. 1675/1 del 1/7/2021 – Canone rete internet Infanzia Luglio/ 59,80 59,80 19/07/2021
19/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Sd fatt.n. 1676/1 del 1/7/2021 – Canone rete internet Primaria Luglio/ 59,80 59,80 19/07/2021
19/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Recupero commissioni a carico ente 8,10 8,10 14/07/2021
14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. FATTPA 5_21 del 29/6/2021 – Realizzazione alimentazione ele 390,00 390,00 30/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS (01765220700)
Aggiudicatari:
DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS (01765220700)
Sd fatt.n. 5200016904 del 15/6/2021 – Servizio mensa per prog. Dentro 1.952,00 1.952,00 24/06/2021
24/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIR FOOD SC (00464110352)
Aggiudicatari:
CIR FOOD SC (00464110352)
Sd fatt.n. 580/2021 del 21/6/2021 – Rinnovo licenza Albo pretorio 90,00 90,00 24/06/2021
24/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n.604/2021 del 22/6/2021 – Rinnovo applicazione per dispositiv 500,00 500,00 24/06/2021
24/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 172/01 del 15/6/2021 – Mat. di pulizia 693,00 693,00 21/06/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Sd fatt.n. 1380/1 del 1/6/2021 – Canone rete Internet I grado – 170,00 170,00 17/06/2021
17/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Sd fatt.n.2E del 7/6/2021 – Visita guidata virtuale del 13.05.21 e 19. 135,00 135,00 14/06/2021
14/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHEOMANIA DI SCLAVI LETIZIA (02833280429)
Aggiudicatari:
ARCHEOMANIA DI SCLAVI LETIZIA (02833280429)
Sd fatt.n.146 del 24/5/2021 – Mat. pubblicitario 482,50 482,50 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701)
Sd fatt.n. 231-2021-FE del 26/5/2021 – Mascherine FFP2 260,00 260,00 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01879020517)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01879020517)
Sd fatt.n. 1 del 3/6/2021 – Diplomi scuola infanzia 108,50 108,50 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOTO ZOOM FLASH DI GIACò CHIARA (01567620701)
Aggiudicatari:
FOTO ZOOM FLASH DI GIACò CHIARA (01567620701)
Recupero commissioni a carico ente 9,00 9,00 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. FPA 16/21 del 24/5/2021 – Viaggio virtuale Caravaggio e le 688,00 688,00 25/05/2021
25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUCCIOLETTI MICHELE (LCCMHL92M05G687V)
Aggiudicatari:
LUCCIOLETTI MICHELE (LCCMHL92M05G687V)
Sd fatt.n. 1090/1 del 8/5/2021 – Intervento tecnico per miglioramento 150,00 150,00 24/05/2021
24/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Sd fatt.n. 1104/1 del 13/5/2021 – Ripristino funzionamento connessione 80,00 80,00 24/05/2021
24/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
“Sd fatt.n. 97 del 17/5/2021 – Corso di formazione “”Progettazione e 359,67 359,67 18/05/2021
18/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
Aggiudicatari:
SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
Sd fatt.n. 6/PA del 12/5/2021 – Iscrizione per n. 10 studenti Esame KE 875,00 875,00 18/05/2021
18/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
“Sd fatt.n. FATTPA 76_2021 del 11/5/2021 – Licenza proiezione film in 100,00 100,00 17/05/2021
17/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MPLC ITALIA SRL (11430741006)
Aggiudicatari:
MPLC ITALIA SRL (11430741006)
Recupero commissioni a carico ente 5,85 5,85 07/05/2021
07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n.VEL062 del 29/4/2021 – Upgrade Majornet 390,00 390,00 07/05/2021
07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Sd fatt.n. FATTPA 70_2021 del 29/04/2021 – Licenza per proiezioni pubb 100,00 100,00 07/05/2021
07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MPLC ITALIA SRL (11430741006)
Aggiudicatari:
MPLC ITALIA SRL (11430741006)
Sd fatt.n. 1075/1 del 1/5/2021 – Canone rete internet Infanzia Maggio 59,80 59,80 07/05/2021
07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Sd fatt.n. 1076/1 del 1/5/2021 – Canone rete internet Primaria Maggio 59,80 59,80 07/05/2021
07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Sd fatt.n. 14/PA del 22/04/2021 – Sostituzione SSD PC 110,00 110,00 03/05/2021
03/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Sd fatt.n. 409/2021 del 23/4/2021 – Licenza AUDIT Access Log 200,00 200,00 03/05/2021
03/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 122 del 16/4/2021 – Sostituzione pezzi fotocopiatrice 142,00 142,00 22/04/2021
22/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Sd fatt.n. 848/1 del 8/4/2021 – Canone rete internet scuola sec. I gra 170,00 170,00 22/04/2021
22/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Sd fatt.n. 317/2021 del 20/4/2021 – Contratto di asssitenza tecnica pr 1.133,21 1.133,21 22/04/2021
22/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 324/2021 del 20/4/2021 – Rinnovo software Segreteria cloud 950,00 950,00 22/04/2021
22/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 636 del 30/3/2021 – Costo attivazione rete Internet Infanzi 349,80 349,80 14/04/2021
14/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Sd fatt.n. 8/S del 31/3/2021 – Sistema oscurante 1.600,44 1.600,44 14/04/2021
14/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDILIA SRL (00060710704)
Aggiudicatari:
EDILIA SRL (00060710704)
Sd fatt.n. 8/S del 31/3/2021 – Sistema oscurante 1.295,06 1.295,06 14/04/2021
14/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDILIA SRL (00060710704)
Aggiudicatari:
EDILIA SRL (00060710704)
Sd fatt.n. 69/2021 del 18/3/2021 – Targhe scuola Primaria 145,04 145,04 07/04/2021
07/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY ART SNC (01403070707)
Aggiudicatari:
COPY ART SNC (01403070707)
“Sd fatt.n. VEL045 del 15/3/2021 – BEE-BOT – Economia PON “”Competenze 270,54 270,54 07/04/2021
07/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Sd fatt.n. 138-2021-FE del 26/3/2021 – DPI 395,00 395,00 07/04/2021
07/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01879020517)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01879020517)
Sd fatt.n. 78/C del 31/3/2021 – Supporti metallici 260,00 260,00 07/04/2021
07/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI VITO SERVICE DI CELESTINO DI VITO (01445750704)
Aggiudicatari:
DI VITO SERVICE DI CELESTINO DI VITO (01445750704)
Recupero commissioni a carico ente 5,85 5,85 02/04/2021
02/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
“Sd fatt.n. 3061 del 4/3/2021 – Canone Noleggio n. 12 Notebook E099 – 4.751,40 4.751,40 19/03/2021
19/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
Sd fatt.n. 210/2021 del 11/3/2021 – Rinnovo software antivirus 133,00 133,00 19/03/2021
19/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 07/FE del 12/3/2021 – Supporto gestione prog. ERASMUS+KA2 1.500,00 1.500,00 19/03/2021
19/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUCCIANTONIO ELIO (02601410695)
Aggiudicatari:
BUCCIANTONIO ELIO (02601410695)
SD fatt. n. 403/1 del 2/3/2021 – Canone FWA 50/50 – Bim Febbraio/Marzo 170,00 170,00 19/03/2021
19/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Sd fatt.n. 12/PA del 15/3/2021 – art. 4 Conv. servizio annuale di supp 409,80 409,80 19/03/2021
19/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Sd fatt.n. 427/1 del 6/3/2021 – Costo attivazione rete Internet primar 349,80 349,80 19/03/2021
19/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
“Sd fatt.n. VEL044 del 15/3/2021 – Stampante 3D – Economia PON “”Compe 945,00 945,00 19/03/2021
19/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Recupero Commissioni a carico Ente 4,95 4,95 09/03/2021
09/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. 41266 del 25/2/2021 – Acquisto Chromebook 5.500,00 5.500,00 09/03/2021
09/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Recupero commissioni a carico ente 4,50 4,50 03/03/2021
03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. 2021001060 del 23/2/2021 – Pagamento servizio cassa 2020 125,00 125,00 03/03/2021
03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. 73-2021-FE del 57272021 – DPI 305,00 305,00 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01879020517)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01879020517)
Sd fatt.n. 6/PA del 8/2/2021 – n. 3 PC e proiettore 2.360,00 2.360,00 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Sd fatt.n. 200001/21 del 23/1/2021 – Noleggio LIM periodo 01/02/2021 – 2.950,88 2.950,88 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697)
Sd fatt.n. 18/01 del 31/1/2021 – Mat. di pulizia 404,60 404,60 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Sd fatt.n. 19/01 del 31/1/2021 – Mat. di pulizia 160,00 160,00 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Recupero commissioni a carico ente 3,15 3,15 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
“Sd fatt.n. 0/53 del 14/1/2021 – Corso di Formazione a distanza “”Scuo 1.260,00 1.260,00 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Sd fatt.n. 74/A del 23/1/021 – Rinnovo software pacchetto Axios Silver 625,00 625,00 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
“Sd fatt.n. 16453 del 15/12/2020 – SAM LABS Steram Kit – Alpha size – 171,60 171,60 18/01/2021
18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
Sd fatt.n. 20204E34308 del 16/12/2020 – Cancelleria 576,36 576,36 18/01/2021
18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
“Sd fatt.n. 20204E34343 del 16/12/2020 – MAT. PUBBLICITARIO – Prog. “ 356,22 356,22 18/01/2021
18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Sd fatt.n. 583 del 28/12/2020 – Libri scolastici 1.339,72 1.339,72 18/01/2021
18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
Aggiudicatari:
SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
Sd fatt.n. 498/pa DEL 31/12/2020 – Videoproiettore ViewSonic 3.329,00 3.329,00 18/01/2021
18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MCDIGIT SRL (02304410695)
Aggiudicatari:
MCDIGIT SRL (02304410695)
Sd fatt.n.2338/1 del 21/12/2020 – Fornitura connessione internet pless 1.120,00 1.120,00 18/01/2021
18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Totali Numero Lotti: 119 92.045,48 92.045,48
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Consultazione gare anno 2020

Istituto Comprensivo M. Brigida
Aggiornato al 18.01.2022
URL originale: https://icbrigida.serviziperlapa.it/avcp/2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Sd fatt.n. 20/000028/PA del 16/12/2020 – Web cam 720,00 720,00 17/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE GREGORIO SRL (00090280702)
Aggiudicatari:
DE GREGORIO SRL (00090280702)
Sd fatt.n. V3-15246 del 2/12/2020 – Carta velina 29,29 29,29 16/12/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Sd fatt.n. 50/PA del 9/12/2020 – Contratto asssitenza tecnica – II Rata 409,84 409,84 14/12/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Sd fatt.n. 243/PA del 30/11/2020 – Macchina lavapavimenti – Romanella Professional SNC 2.200,00 2.200,00 14/12/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL SNC (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL SNC (01834680702)
Sd fatt.n. 332 del 1/12/2020 – Software ricostruzione carriera 320,00 320,00 11/12/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITORIALE PAGANO (04850601214)
Aggiudicatari:
EDITORIALE PAGANO (04850601214)
Recupero commissioni a carico enti 45,00 45,00 01/12/2020
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. 9484 del 30/11/2020 – Tinteggiature aule – prog. “LA TECNOCLASSE” – Cod. Id . MO5A28.21 – 1.000,00 1.000,00 30/11/2020
30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISOLTEKNO SNC DI RECCHIA G CASTAGNOZZI F (00862710704)
Aggiudicatari:
ISOLTEKNO SNC DI RECCHIA G CASTAGNOZZI F (00862710704)
Sd fatt.n. 2/110 del 20/11/2020 – Angoli adesivi per allineamento banchi 399,00 399,00 30/11/2020
30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC (01356590123)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC (01356590123)
Sd fatt.n.11/4 del 13/11/2020 – n. 5 Dispositivi di connettività mobile 4G 246,72 246,72 19/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIM-ONE SRL (01672850706)
Aggiudicatari:
SIM-ONE SRL (01672850706)
Sd fatt.n. 48/PA del 6/11/2020 – Termometri digitali touchless ad infrarossi 450,00 450,00 13/11/2020
13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Sd fatt.n. 882/2020 del 10/11/2020 – Canone annuale Plugin Firma grafica 50,00 50,00 13/11/2020
13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 8756/2020 del 10/11/2020 – Piattaforma per elezioni organi collegiali 200,00 200,00 13/11/2020
13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 910/2020 del 12/11/2020 – Dispositivo di firma digitale 99,60 99,60 13/11/2020
13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 277/2020/PA-B del 10/11/2020 – Materiale sanitario per Covid 5.170,00 5.170,00 13/11/2020
13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Sd fatt.n. FT_PA90 del 12/11/2020 – Igienizzante per superifici 256,37 256,37 13/11/2020
13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEVIO SRLS (01758570707)
Aggiudicatari:
NEVIO SRLS (01758570707)
Sd fatt.n. V3-12769 del 4/11/2020 – Mat. didattico 363,28 363,28 13/11/2020
13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Sd fatt.n. 606/01 del 24/10/2020 – Mat. di pulizia 34,60 34,60 05/11/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Sd fatt.n. FPA 74/20 del 3/11/2020 – Servizi di lavanderia 250,00 250,00 05/11/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAPPEZZERIA D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Aggiudicatari:
TAPPEZZERIA D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Sd fatt.n. V3-12477 del 30/10/2020 – Mat. didattico scuola infanzia 853,19 853,19 05/11/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Sd fatt.n. 606/01 del 24/10/2020 – Mat. di pulizia 2.003,57 2.003,57 04/11/2020
04/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Recupero commissioni a carico ente 9,90 9,90 04/11/2020
04/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Premio assicurazione infortuni personale scolastico a.s. 2020/2021 – Polizza n. IW/2020/00179/01 325,00 325,00 30/10/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Premio assicurazione infortuni alunni a.s. 2020/2021 – Polizza n. IW/2020/00179 4.400,00 4.400,00 30/10/2020
30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Sd fatt.n. 20204E27835 del 16/10/2020 – Acquisto cerotti 18,00 18,00 27/10/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Sd fatt.n. FPA 3/20 del 14/10/2020 Noleggio spazi piscina prog. Cittadinanza globale” – Cod.Id.10.2.5A-FSEPON-MO-2018-40 300,00 300,00 27/10/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
H2O SPORT COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA (00970400701)
Aggiudicatari:
H2O SPORT COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA (00970400701)
Sd fatt.n. 73 del 14/10/2020 – Noleggio impianto piscina – prog. “Cittadiannza globale” – Cod. Id 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-40 300,00 300,00 27/10/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HIDRO SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETT A RL (01554390706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETT A RL (01554390706)
Sd fatt.n. 200034/20 del 30/9/2020 – Noleggio n. 16 LIM a.s. 2020/2021 3.606,56 3.606,56 27/10/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697)
Sd fatt.n. 44376 del 22/10/2020 – Acquisto mat. informatico- prog. PON “Smart class” – Cod.Id. 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-35 9.603,00 9.603,00 27/10/2020
28/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Sd fatt.n. 20204E27061 del 10/10/2020 – Mat. igienico/sanitario 1.117,94 1.117,94 14/10/2020
16/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Sd fatt.n. 38/PA del 12/10/2020 – Riparazione notebook 160,00 160,00 14/10/2020
16/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Sd fatt.n. 57/FE del 30/9/2020 – Scarpe antinfortunistiche 362,30 362,30 14/10/2020
16/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SRL (01555520707)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SRL (01555520707)
Sd fatt.n. VF/249 del 7/10/2020 – Lettino sanitario 340,49 340,49 14/10/2020
16/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COI CENTRO ORTOPROTESICO ITALIANO SRL (01673180707)
Aggiudicatari:
COI CENTRO ORTOPROTESICO ITALIANO SRL (01673180707)
Sd fatt.n. FT_PA78 del 12/10/2020 – Smalto per tinteggiatura 1.327,24 1.327,24 14/10/2020
16/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEVIO SRLS (01758570707)
Aggiudicatari:
NEVIO SRLS (01758570707)
Sd fatt.n. FPA 63/20 del 7/10/2020 – Lavaggio tende 1.980,00 1.980,00 08/10/2020
08/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAPPEZZERIA D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Aggiudicatari:
TAPPEZZERIA D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Sd fatt.n. VEL098 del 30/9/2020 -Telefono VoIP Wi-Fi scuola primaria 132,50 132,50 07/10/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Sd fatt.n. 276 del 23/9/2020 – Kit pubblicità prog. PON “Smart class” Cod. Id 10.8.6A-FESPON-MO-2020-35 55,00 55,00 07/10/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701)
Sd fatt.n. 36/PA del 1/10/2020 – Piedistalli per LIM 800,00 800,00 07/10/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Recupero commissioni a carico ente 8,55 8,55 07/10/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. 4/09 del 22/9/2020 – Mascherine trasparenti 270,00 270,00 07/10/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOMA 2000 SRL (01582080352)
Aggiudicatari:
AUTOMA 2000 SRL (01582080352)
Sd fatt.n. 751/2020 del 3/10/2020 – Registro elettronico 600,00 600,00 07/10/2020
07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 272 del 17/9/2020 – Segnaletica COVID 3.499,00 3.499,00 28/09/2020
28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701)
Sd fatt.n. VEL087 del 18/9/2020 – Kit pubblicità PON prog. “LA ECNOCLASSE” – Cod. ID. MO5A28.21 409,84 409,84 25/09/2020
25/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Sd fatt.n. 66 del 15/9/2020 – Schermi protettivi parafiato 1.000,00 1.000,00 25/09/2020
25/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANCINI MATTEO (00064780703)
Aggiudicatari:
MANCINI MATTEO (00064780703)
Sd fatt.n. EFAT/2020/1953 del 22/9/2020 – Rinnovo Notizie della scuola a.s. 2020/21 170,00 170,00 25/09/2020
25/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Sd fatt.n. 33/PA del 8/9/2020 – SCANHAND con piedistallo + Termometro Digitale Touchless 1.920,00 1.920,00 14/09/2020
15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Sd fattt.n. 476-2020-FT del 14/9/2020 – Schermi protettivi 242,00 242,00 14/09/2020
15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01879020517)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01879020517)
Sd fatt.n. 209 del 9/9/2020 – Fotocopiatrice 600,00 600,00 14/09/2020
15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Sd fatt.n. 207 del 5/9/2020 Sostituzione pezzi fotocopiatrice 70,00 70,00 14/09/2020
15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Sd fatt.n. FT_PA69 del 11/09/2020 – Materiale per sanificazione 326,10 326,10 14/09/2020
15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEVIO SRLS (01758570707)
Aggiudicatari:
NEVIO SRLS (01758570707)
Recupero commissioni a carico ente 2,70 2,70 07/09/2020
07/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. 20204E19932 del 28/8/2020 – Nastrotelato e visiere 632,70 632,70 03/09/2020
03/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Sd fatt.n. 168/2020 del 2/9/2020 – Mascherine 1.390,00 1.390,00 03/09/2020
03/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FESTOPOLIS DI ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702)
Aggiudicatari:
FESTOPOLIS DI ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702)
Sd fatt.n. 196 del 19/8/2020 – Contratto manutenzione – Periodo dal 16/9/2019 al 31/8/2020 – prot.n. 1003 del 30/09/2019 125,00 125,00 03/09/2020
03/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
SD fatt.n. 679/2020 del 27/872020 – Firma digitale Token 120,00 120,00 31/08/2020
31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 656/2020 del 26/8/2020 – Rinnovo servizi dominio internet 90,00 90,00 31/08/2020
31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 667/2020 del 26/8/2020 – App per dispositivi mobili 500,00 500,00 31/08/2020
31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fat.n. VEL064 del 30/7/2020 – Piedistallo LIM 400,00 400,00 19/08/2020
19/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Sd fatt.n. 27/PA del 31/7/2020 – SSD 240GB 120,00 120,00 19/08/2020
19/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Recupero commissioni a carico ente 4,95 4,95 19/08/2020
19/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. 42570 del 17/7/2020 – Comunicatori Vocali per DAD 506,00 506,00 22/07/2020
22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Sd fatt.n. 0/850 del 24/6/2020 – Kit software Alfa reader3 + iperMAPPE2 – Cod.Id prog. 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-35 382,50 382,50 21/07/2020
21/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
Sd fatt.n. 47/PA del 9/6/2020 – Arredo scolastico e mat. informatico – Cod. Id. prog. MO5A28.21 13.649,00 13.649,00 21/07/2020
21/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KNOW K SRL (02118360714)
Aggiudicatari:
KNOW K SRL (02118360714)
Sd fatt.n. 20204E17160 del 8/7/2020 – Registri scuola infanzia 77,00 77,00 16/07/2020
17/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Recupero commissioni a carico ente 10,35 10,35 16/07/2020
17/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. 154 del 26/6/2020 – Toner 1.013,00 1.013,00 16/07/2020
17/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Sd fatt.n. 3988-VI.2.3 del 12/6/2020 – Personalizzazione e stampa diplomi scuola infanzia 105,00 105,00 25/06/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOTO ZOOM FLASH DI GIACò CHIARA (01567620701)
Aggiudicatari:
FOTO ZOOM FLASH DI GIACò CHIARA (01567620701)
Recupero commissioni a carico ente 48,15 48,15 09/06/2020
09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. 293/01 del 30/5/2020 – Materiale di pulizia 85,95 85,95 05/06/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Sd fatt.n. 142/PA-2020 DEL 27/5/2020 – Servizio di Consulenza e nomina DPO – Periodo 7/11/2019 -7/11/2020 490,00 490,00 05/06/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Sd fatt.n.11/1 del 15/5/2020 – n. 10 Dispositivi di connettività mobile con SIM ricaricabile 627,05 627,05 20/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIM-ONE SRL (01672850706)
Aggiudicatari:
SIM-ONE SRL (01672850706)
Sd fatt.n.41514 del 17/5/2020 – n. 23 HP Chromebook per DAD 5.267,00 5.267,00 20/05/2020
20/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Recupero commissioni a carico ente 2,25 2,25 04/05/2020
04/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fatt.n. 89/2020 del 27/4/2020 – Brochure per orientamento 790,00 790,00 04/05/2020
04/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY ART SNC (01403070707)
Aggiudicatari:
COPY ART SNC (01403070707)
Sd fatt.n. 88/2020 del 27/4/2020 – n. 23 pannelli in forex 322,00 322,00 04/05/2020
04/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY ART SNC (01403070707)
Aggiudicatari:
COPY ART SNC (01403070707)
Sd fatt.n. 107/04 del 22/4/2020 – Software Geco Kit Autismo 256,56 256,56 04/05/2020
04/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANASTASIS SOC COOPERATIVA SOCIALE (03551890373)
Aggiudicatari:
ANASTASIS SOC COOPERATIVA SOCIALE (03551890373)
Sd fatt.n. 316/2020 del 9/4/2020 – Rinnovo Licenza programma Albo pretorio on line 90,00 90,00 24/04/2020
24/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 263/2020 del 4/4/2020 – Licenza programma AUDIT Access Log 200,00 200,00 24/04/2020
24/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 20204E08711 del 31/3/2020 – Mat. igienico sanitario 144,75 144,75 09/04/2020
09/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Iscrizione certificazione KET per n. 26 studenti 2.275,00 2.275,00 09/04/2020
09/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Recupero commissioni a carico ente 2,70 2,70 09/04/2020
09/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Sd fat.n. 126-2020-FE del 19/3/2020 – Carta per fotocopie 1.403,75 1.403,75 03/04/2020
03/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01879020517)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01879020517)
Sd fatt.n. 1220002424 del 6/3/2020 – Timbro Ufficiale metallico della scuola 230,80 230,80 23/03/2020
24/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA (00880711007)
Aggiudicatari:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA (00880711007)
Sd fatt.n. 241/2020 del 13/3/2020 – Licenze antivirus PC uffici segreteria 133,00 133,00 23/03/2020
23/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 67 del 2/3/2020 – Sostituzione pezzi fotocopiatrice 240,00 240,00 12/03/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Sd fatt.n. 249/A del 25/2/2020 – Software Axios Silver 625,00 625,00 02/03/2020
02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Sd fatt.n. 20204E05800 del 18/2/2020 – Bacheca portachiavi 166,05 166,05 26/02/2020
26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Sd fatt.n. FATTPA 7_20 del 19/2/2020 – Viaggio Termoli/Campochiaro del 19/2/2020 Corsa campestre – Fase provinciale 272,73 272,73 24/02/2020
24/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704)
Aggiudicatari:
FREEWAY SAS DI FRATAMICO D C (01416470704)
Sd fatt.n. 89.2020 del 18/2/2020 – Ingresso spettacolo Cyrano de Bergerac del 27/1/2020 572,00 572,00 20/02/2020
20/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERASMUS THEATRE (05284690657)
Aggiudicatari:
ERASMUS THEATRE (05284690657)
Sd fatt.n. 20204E04524 del 6/2/2020 – Etichette x inventario 20,50 20,50 19/02/2020
19/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Sd fatt.n. 31 del 7/2/2020 – Organizzazione corso di formazione Robotica educativa 163,93 163,93 19/02/2020
19/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
Aggiudicatari:
SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
Sd fatt.n. 113/2020 del 5/3/2020 – Contratto assistenza e consulenza tecnica prot.n. 235 del 13/1/2020 1.133,21 1.133,21 19/02/2020
19/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 96/2020 del 5/2/2020 – Rinnovo Segreteria Cloud, Conservazione e Amministrazione Trasparente 950,00 950,00 18/02/2020
18/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 43-2020-FE del 3/2/2020 – Sedia direzionale 250,00 250,00 18/02/2020
18/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01879020517)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01879020517)
Sd fatt.n. 1 del 3/2/2020 – Collaborazione Lab. di Fantasiologia 220,00 220,00 12/02/2020
12/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARRESE MASSIMO GERARDO (CRRMSM78D25Z133S)
Aggiudicatari:
CARRESE MASSIMO GERARDO (CRRMSM78D25Z133S)
Sd fatt.n. FATTPA 10_20 del 27/1/2020 – Trasporto Termoli/Pescara del 27/1/2020 609,09 609,09 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Sd fatt.n. 5/PA del 30/01/2020 – Scheda SSD 100,00 100,00 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Sd fatt.n. 29-2020-FE del 28/01/2020 – Acquisto DPI 173,41 173,41 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01879020517)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01879020517)
Sd fatt.n. FPA 2/20 del 31/1/2020 – Spettacolo Recalcati del 16/4/2020 – Pescara 1.320,00 1.320,00 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE (02670260690)
Aggiudicatari:
OFFICINE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE (02670260690)
Sd fatt.n. FATTPA 5_20 del 16/1/2020 – Trasporto alunni Termoli/isernia il 16/1/2020 1.345,45 1.345,45 04/02/2020
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Sd fatt.n. FATTPA 9_20 del 27/1/2020 – Trasporto alunni Termoli/Campobasso il 27/1/2020 1.000,00 1.000,00 04/02/2020
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO -NOLEGGIO DA RIMESSA (00799670708)
Sd fatt.n. FT-98_2019 del 31/12/2019 – Periodo 01.09.2019 – 31.12.2019 – Determina prot.n. 296 del 12/9/2019 266,67 266,67 28/01/2020
28/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATENA MARCELLO (00381580703)
Aggiudicatari:
CATENA MARCELLO (00381580703)
Acquisto Kit pubblicità prog. “Ambienti Digitali per crescere e comunicare” Cod. Id. 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-18 73,00 73,00 10/12/2019
25/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Acquisto materiale informatico e arredo scolastico – N. trattativa n. 1138048 – prog. PON FSC Cod. Id 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-18 15.024,99 15.024,99 03/12/2019
28/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Sd. fatt.n. 4/161 del 20/02/2020 – Acquisto n. 12 notebook 4.897,08 4.897,08 27/11/2019
26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BELLUCCI SPA (02044780019)
Aggiudicatari:
BELLUCCI SPA (02044780019)
Totali Numero Lotti: 104 109.974,15 109.974,15
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Consultazione gare anno 2019

Istituto Comprensivo M. Brigida
Aggiornato al 28.01.2020
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Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Acquisto materiale didattico scuola primaria Via Maratona 528,31 528,31 01/01/1970
12/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Sd fatt.n. 58/PA del 11/12/2019 – Acquisto scheda SSD 240GB per PC Dirigente Scolastico 100,00 100,00 03/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO DI PANICHELLA E C SNC (00805460706)
Sd fatt.n. 1031 del 28/11/2019 – Migrazione dati alunni Axios 200,00 200,00 29/11/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION - SRL (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION - SRL (03942311212)
Sd fatt.n. Acquisto mat. didatttico scuola sec. di 1^grado a.s. 2019/2020 164,07 164,07 28/11/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Acquisto materiale didattico scuola infanzia Via Cina a.s. 2019/2020 926,01 926,01 19/11/2019
21/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Sd fatt.n. 8 del 22/11/2019 Materiale per PON modulo Tutti in acqua” – Cod. prog. 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-40 401,64 401,64 13/11/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARDACCIA SPORT S N C (00516490703)
Aggiudicatari:
CARDACCIA SPORT S N C (00516490703)
Sd fatt.n. 20194E29446 del 28/10/2019 – Cancelleria 740,84 740,84 11/11/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Sd fatt.n. 734/2019 del 30/10/2019 – Tavoletta per firma digitale 174,00 174,00 04/11/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 738 del 30/10/2019 – Registro elettronico 600,00 600,00 04/11/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 181 del 20/11/2019 – Acquisto strumenti musicali 1.140,16 1.140,16 31/10/2019
21/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MODS/ART DI IANNACE ANNA (00283190692)
Aggiudicatari:
MODS/ART DI IANNACE ANNA (00283190692)
Sd fatt.n. 891/2019 del 11/12/2019 – Realizzazione nuovo sito internet 1.305,00 1.305,00 31/10/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 415/01 del 19/10/2019 – Mat. di pulizia 1.474,02 1.474,02 29/10/2019
29/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Sd fatt.n. 60/2019 del 1/10/2019 – Unione archivi Magazzino e Personale 300,00 300,00 29/10/2019
29/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sd fatt.n. 319 del 25/10/2019 – Multifunzione Mod. Gestetner 2212 con mobiletto a rotelle 150,00 150,00 29/10/2019
29/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Sd fatt.n. 320 del 25/10/2019 – Sostituzione pezzi fotocopiatrice 180,00 180,00 29/10/2019
29/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Sd differenza fatt.n. 20194E24710 del 16/9/2019 – Registri scuola infaniza 9,20 9,20 21/10/2019
21/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Sd fatt.n. 1022 del 30/09/2019 – Fotocopiatrice Infanzia Via Cina 600,00 600,00 21/10/2019
21/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Premio assicurazione infortuni persoanle scoalstico a.s. 2019/2020 – Polizza n. IW/2019/00570/1 299,00 299,00 21/10/2019
21/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Premio assicurazione infortuni alunni a.s. 2019/2020 – Polizza n. IW/2019/00570 4.550,00 4.550,00 21/10/2019
21/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Sd fatt.n. 20194E24710 del 16/9/2019 – Registri scuola infanzia 27,00 27,00 17/10/2019
17/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Sd fatt.n. 20194E24997 del 18/9/2019 – Libretti giustificazioni 168,87 168,87 17/10/2019
17/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Sd fatt.n. EFAT/2019/2731 del 15/10/2019 – Abbonamneto Notizie della scuola 170,00 170,00 17/10/2019
17/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Sd fatt.n. 420 del 27/9/2019 – Buste 185,00 185,00 17/10/2019
17/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC DI STILLA PASQUALE E MORLACHETTI SI (00661020701)
Sd fatt.n. 1243 del 4/10/2019 – Dominio edu.it 240,00 240,00 17/10/2019
17/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Totali Numero Lotti: 24 14.633,12 14.633,12
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